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曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年度预算公开

发布时间:2024-02-26 11:47:28   索引号:    文号:    来源:   

曲靖市公安局经济技术开发区分局

2024年预算公开目录

 

第一部分 曲靖公安局经济技术开发区分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖公安局经济技术开发区分局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖公安局经济技术开发区分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

曲靖公安局经济技术开发区分局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖市公安局经济技术开发区分局是为适应国家级曲靖经济技术开发区升级转型而设立的一个新机构,其主要职责是负责托管的麒麟区西城街道、翠峰街道、马龙区通泉镇大海哨居委会共150平方公里区域内的刑事执法、行政执法、治安管理、服务群众及群防群治等工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,个派出所,包括:指挥中心、政工监督室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、巡逻特警大队、西城派出所翠峰派出所和南海子派出所。各部门在分局党委的统一领导下,按内部职能分工,分别从事组织指挥、干部管理、纪检监察、执法办案等工作。

本单位为曲靖经济技术开发区管理委员会的二级单位,所属单位0个。

(三)重点工作概述

曲靖市公安局经济技术开发区分局在经开区党工委、管委会和市公安局的领导下,分局将精心组织开展防风险护稳定、扫黑除恶、侦防命案和侵财案件,维护公共安全提升人民群众满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1家;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截202312月统计,部门基本情况如下:

曲靖市公安局经济技术开发区分局在职人员编制情况由曲靖市机构编制委员会确定,在职人员人数及分布情况涉密。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制34辆,实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4476.67万元,其中:一般公共预算收入4476.67万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加91.99万元,增长2.10%,主要原因是增加了经开公安分局翠峰派出所装修项目的经费预算。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4476.67万元,其中本年收入4476.67万元,上年结转0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4476.67万元政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加91.99万元,增长2.10%,主要原因是增加了经开公安分局翠峰派出所装修项目的经费预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4476.67万元。财政拨款安排支出4476.67万元,其中,基本支出3228.67万元,与上年对比增加101.13万元,3.23%,主要原因为人员正常调档晋级等增资,财政增加了投入力度;项目支出1248万元。与上年对比减少9.14万元,下降0.73%,主要原因是减少了经开公安分局业务技术用房建设项目的经费预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 公共安全支出-公安-行政运行2728.09万元,主要用于在职人员工资福利,公安辅警人员工资支出、辅警服装购买。

2040219 公共安全支出-公安-信息化建设513.00万元,主要用于分局支付城市报警与监控及公安专网租用费。

2040220 公共安全支出-公安-执法办案287.00万元,主要用于分局执法办案打击各类违法犯罪活动。

2040299 公共安全支出-公安-其他公安支出448.00万元,主要用于投送嫌疑人到看守所拘留所给养费。公安分局业务技术用房配套设施建设和翠峰派出所装修项目。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.88万元,主要用于个人和家庭的补助,退休费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出201.02万元,主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗79.34万元,主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助39.67万元,主要用于公务员医疗保险缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.40万元,主要用于职工大病保险缴费支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金95.21万元,主要用于职工住房公积金缴费。

2240201 灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-行政运行70.06万元,主要用于公安辅警人员工资支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资358.50万元(其中:基本支出358.50万元,项目支出0.00万元)。

30102 工资福利支出-津贴补贴842.24万元(其中:基本支出842.24万元,项目支出0.00万元)。

30103 工资福利支出-奖金29.87万元(其中:基本支出29.87万元,项目支出0.00万元)。

30106 工资福利支出-伙食补助费32.47万元(其中:基本支出32.47万元,项目支出0.00万元)。

30108 工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费201.02万元(其中:基本支出201.02万元,项目支出0.00万元)。

30110 工资福利支出-职工基本医疗保险缴费79.34万元(其中:基本支出79.34万元,项目支出0.00万元)。

30111 工资福利支出-公务员医疗补助缴费39.67万元(其中:基本支出39.67万元,项目支出0.00万元)。

30112 工资福利支出-其他社会保障缴费12.40万元(其中:基本支出12.40万元,项目支出0.00万元)。

30113 工资福利支出-住房公积金95.21万元(其中:基本支出95.21万元,项目支出0.00万元)。

30199 工资福利支出-其他工资福利支出1410.25万元(其中:基本支出1410.25万元,项目支出0.00万元)。

30201 商品和服务支出-办公费287.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出287.00万元)。

30213 商品和服务支出-维修(护)费60.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出60.00万元)。

30214 商品和服务支出-租赁费581.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出581.00万元)。

30217 商品和服务支出-公务接待费1.00万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出0.00万元)。

30227 商品和服务支出-委托业务费20.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出20.00万元)。

30228 商品和服务支出-工会经费22.55万元(其中:基本支出22.55万元,项目支出0.00万元)。

30229 商品和服务支出-福利费28.19万元(其中:基本支出28.19万元,项目支出0.00万元)。

30239 商品和服务支出-其他交通费用73.08万元(其中:基本支出73.08万元,项目支出0.00万元)。

30302 对个人和家庭的补助支出-退休费2.88万元。(其中:基本支出2.88万元,项目支出0.00万元)。

30905 资本性支出基本建设-基础设施建设300.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出300.00万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出4476.67万元,与上年对比增加91.99万元,增长2.10%,主要原因是增加了经开公安分局翠峰派出所装修项目的经费预算。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年一致。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元,与上年一致。

五、对下专项转移支付情况

与中央配套事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年无与中央配套事项。

(二)与省配套事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年无与省配套事项。

(三)与市配套事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年无与市配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年,曲靖市公安局经济技术开发区分局财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年一致。预算支出0.00万元,与上年一致。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元

八、部门三公经费增减变化情况及原因说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元,与上年对比无变化。具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年公务接待费预算为1.00万元,与上年对比无变化国内公务接待批次为10次,共计接待50人次。

严格遵守中央八项规定,分局将严格按照只降不增的要求,加强财务管理,压缩不必要开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,与上年一致。其中:公务用车购置费0.00万元,与上年一致;公务用车运行维护费0.00万元,与上年一致。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为34辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

“三公”经费:指政府部门人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待产生的消费支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年机关运行经费安排124.82万元,与上年对比,增加64.34万元,增长106.38%,主要原因是分局成立已经11年,各类设施设备老化,机关运行经费开支增大。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,曲靖市公安局经济技术开发区分局资产总额2717.31万元(净值2717.31万元),其中流动资产617.01万元,固定资产783.52万元、净值783.52万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程1316.78万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额增加1321.99万元,其中在建工程增加1281.31万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

曲靖市公安局经济技术开发区分局

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

 

曲靖市公安局经济技术开发区分局

2024年部门预算表

(详见附件)曲靖市公安局经济技术开发区分局2024年度预算公开表