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西城街道办事处2016年部门决算表

发布时间:2017-08-18 00:00:00   索引号:   文号:   来源:   


收入支出决算总表







公开01表
编制单位:市麒麟区人民政府西城街道办事处



单位:元
收入支出
项目行次金额项目(按功能分类)行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入126,481,657.26一、一般公共服务支出325,105,239.42
  其中:政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出33
二、上级补助收入3
三、国防支出34
三、事业收入4
四、公共安全支出35
四、经营收入5
五、教育支出36
五、附属单位上缴收入6
六、科学技术支出37
六、其他收入7
七、文化体育与传媒支出3885,685.32

8
八、社会保障和就业支出394,140,376.97

9
九、医疗卫生与计划生育支出40249,778.42

10
十、节能环保支出41

11
十一、城乡社区支出422,009,729.76

12
十二、农林水支出438,007,270.62

13
十三、交通运输支出44

14
十四、资源勘探信息等支出4566,656.96

15
十五、商业服务业等支出46

16
十六、金融支出47

17
十七、援助其他地区支出48

18
十八、国土海洋气象等支出497,200.00

19
十九、住房保障支出505,289,838.00

20
二十、粮油物资储备支出51

21
二十一、其他支出521,492,648.60

22
二十二、债务还本支出53

23
二十三、债务付息支出54
本年收入合计2426,481,657.26本年支出合计5526,454,424.07
    用事业基金弥补收支差额25
    结余分配56
    年初结转和结余26
      提取职工福利基金57
      项目支出结转和结余27
      转入事业基金58

28
    年末结转和结余5927,233.19

29
      项目支出结转和结余60

30

61
总计3126,481,657.26总计6226,481,657.26
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。






收入决算表













公开02表
编制单位:市麒麟区人民政府西城街道办事处








单位:元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计26,481,657.2626,481,657.26




201一般公共服务支出5,105,239.425,105,239.42




20101人大事务30,000.0030,000.00




2010102  一般行政管理事务30,000.0030,000.00




20102政协事务20,000.0020,000.00




2010202  一般行政管理事务20,000.0020,000.00




20103政府办公厅(室)及相关机构事务3,741,110.423,741,110.42




2010301  行政运行2,870,510.422,870,510.42




2010302  一般行政管理事务100,000.00100,000.00




2010308  信访事务100,000.00100,000.00




2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出670,600.00670,600.00




20104发展与改革事务60,660.0060,660.00




2010499  其他发展与改革事务支出60,660.0060,660.00




20111纪检监察事务150,000.00150,000.00




2011102  一般行政管理事务50,000.0050,000.00




2011199  其他纪检监察事务支出100,000.00100,000.00




20131党委办公厅(室)及相关机构事务300,000.00300,000.00




2013102  一般行政管理事务200,000.00200,000.00




2013105  专项业务100,000.00100,000.00




20132组织事务80,000.0080,000.00




2013202  一般行政管理事务80,000.0080,000.00




20133宣传事务160,000.00160,000.00




2013399  其他宣传事务支出160,000.00160,000.00




20199其他一般公共服务支出563,469.00563,469.00




2019999  其他一般公共服务支出563,469.00563,469.00




207文化体育与传媒支出85,685.3285,685.32




20701文化85,685.3285,685.32




2070101  行政运行85,685.3285,685.32




208社会保障和就业支出4,140,376.974,140,376.97




20801人力资源和社会保障管理事务65,139.3965,139.39




2080101  行政运行65,139.3965,139.39




20802民政管理事务2,997,429.102,997,429.10




2080201  行政运行71,303.1071,303.10




2080205  老龄事务260,000.00260,000.00




2080208  基层政权和社区建设2,666,126.002,666,126.00




20803财政对社会保险基金的补助655,721.88655,721.88




2080302  财政对失业保险基金的补助21,893.0021,893.00




2080303  财政对基本医疗保险基金的补助337,406.00337,406.00




2080304  财政对工伤保险基金的补助7,587.207,587.20




2080305  财政对生育保险基金的补助4,932.484,932.48




2080308  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助283,903.20283,903.20




20805行政事业单位离退休422,086.60422,086.60




2080501  归口管理的行政单位离退休373,593.44373,593.44




2080502  事业单位离退休48,493.1648,493.16




210医疗卫生与计划生育支出249,778.42249,778.42




21005医疗保障122,515.20122,515.20




2100503  公务员医疗补助122,515.20122,515.20




21007计划生育事务79,263.2279,263.22




2100716  计划生育机构79,263.2279,263.22




21010食品和药品监督管理事务48,000.0048,000.00




2101016  食品安全事务30,000.0030,000.00




2101099  其他食品和药品监督管理事务支出18,000.0018,000.00




212城乡社区支出2,009,729.762,009,729.76




21201城乡社区管理事务946,922.76946,922.76




2120101  行政运行158,922.76158,922.76




2120104  城管执法600,000.00600,000.00




2120199  其他城乡社区管理事务支出188,000.00188,000.00




21205城乡社区环境卫生1,062,807.001,062,807.00




2120501  城乡社区环境卫生1,062,807.001,062,807.00




213农林水支出8,034,503.818,034,503.81




21301农业1,655,623.571,655,623.57




2130104  事业运行1,030,655.571,030,655.57




2130152  对高校毕业生到基层任职补助106,968.00106,968.00




2130199  其他农业支出518,000.00518,000.00




21302林业808,080.24808,080.24




2130204  林业事业机构380,790.24380,790.24




2130234  林业防灾减灾427,290.00427,290.00




21303水利180,800.00180,800.00




2130314  防汛180,800.00180,800.00




21305扶贫5,000,000.005,000,000.00




2130504  农村基础设施建设5,000,000.005,000,000.00




21307农村综合改革290,000.00290,000.00




2130701  对村级一事一议的补助250,000.00250,000.00




2130705  对村民委员会和村党支部的补助40,000.0040,000.00




21399其他农林水支出100,000.00100,000.00




2139999  其他农林水支出100,000.00100,000.00




215资源勘探信息等支出66,656.9666,656.96




21506安全生产监管66,656.9666,656.96




2150601  行政运行66,656.9666,656.96




220国土海洋气象等支出7,200.007,200.00




22004地震事务7,200.007,200.00




2200405  地震预测预报7,200.007,200.00




221住房保障支出5,289,838.005,289,838.00




22101保障性安居工程支出5,020,000.005,020,000.00




2210103  棚户区改造5,020,000.005,020,000.00




22102住房改革支出269,838.00269,838.00




2210201  住房公积金269,838.00269,838.00




229其他支出1,492,648.601,492,648.60




22999其他支出1,492,648.601,492,648.60




2299901  其他支出1,492,648.601,492,648.60




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表












公开03表
编制单位:市麒麟区人民政府西城街道办事处







单位:元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计26,454,424.0714,431,775.4712,022,648.60


201一般公共服务支出5,105,239.425,105,239.42



20101人大事务30,000.0030,000.00



2010102  一般行政管理事务30,000.0030,000.00



20102政协事务20,000.0020,000.00



2010202  一般行政管理事务20,000.0020,000.00



20103政府办公厅(室)及相关机构事务3,741,110.423,741,110.42



2010301  行政运行2,870,510.422,870,510.42



2010302  一般行政管理事务100,000.00100,000.00



2010308  信访事务100,000.00100,000.00



2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出670,600.00670,600.00



20104发展与改革事务60,660.0060,660.00



2010499  其他发展与改革事务支出60,660.0060,660.00



20111纪检监察事务150,000.00150,000.00



2011102  一般行政管理事务50,000.0050,000.00



2011199  其他纪检监察事务支出100,000.00100,000.00



20131党委办公厅(室)及相关机构事务300,000.00300,000.00



2013102  一般行政管理事务200,000.00200,000.00



2013105  专项业务100,000.00100,000.00



20132组织事务80,000.0080,000.00



2013202  一般行政管理事务80,000.0080,000.00



20133宣传事务160,000.00160,000.00



2013399  其他宣传事务支出160,000.00160,000.00



20199其他一般公共服务支出563,469.00563,469.00



2019999  其他一般公共服务支出563,469.00563,469.00



207文化体育与传媒支出85,685.3285,685.32



20701文化85,685.3285,685.32



2070101  行政运行85,685.3285,685.32



208社会保障和就业支出4,140,376.973,880,376.97260,000.00


20801人力资源和社会保障管理事务65,139.3965,139.39



2080101  行政运行65,139.3965,139.39



20802民政管理事务2,997,429.102,737,429.10260,000.00


2080201  行政运行71,303.1071,303.10



2080205  老龄事务260,000.00
260,000.00


2080208  基层政权和社区建设2,666,126.002,666,126.00



20803财政对社会保险基金的补助655,721.88655,721.88



2080302  财政对失业保险基金的补助21,893.0021,893.00



2080303  财政对基本医疗保险基金的补助337,406.00337,406.00



2080304  财政对工伤保险基金的补助7,587.207,587.20



2080305  财政对生育保险基金的补助4,932.484,932.48



2080308  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助283,903.20283,903.20



20805行政事业单位离退休422,086.60422,086.60



2080501  归口管理的行政单位离退休373,593.44373,593.44



2080502  事业单位离退休48,493.1648,493.16



210医疗卫生与计划生育支出249,778.42249,778.42



21005医疗保障122,515.20122,515.20



2100503  公务员医疗补助122,515.20122,515.20



21007计划生育事务79,263.2279,263.22



2100716  计划生育机构79,263.2279,263.22



21010食品和药品监督管理事务48,000.0048,000.00



2101016  食品安全事务30,000.0030,000.00



2101099  其他食品和药品监督管理事务支出18,000.0018,000.00



212城乡社区支出2,009,729.762,009,729.76



21201城乡社区管理事务946,922.76946,922.76



2120101  行政运行158,922.76158,922.76



2120104  城管执法600,000.00600,000.00



2120199  其他城乡社区管理事务支出188,000.00188,000.00



21205城乡社区环境卫生1,062,807.001,062,807.00



2120501  城乡社区环境卫生1,062,807.001,062,807.00



213农林水支出8,007,270.622,757,270.625,250,000.00


21301农业1,655,623.571,655,623.57



2130104  事业运行1,030,655.571,030,655.57



2130152  对高校毕业生到基层任职补助106,968.00106,968.00



2130199  其他农业支出518,000.00518,000.00



21302林业780,847.05780,847.05



2130204  林业事业机构380,790.24380,790.24



2130234  林业防灾减灾400,056.81400,056.81



21303水利180,800.00180,800.00



2130314  防汛180,800.00180,800.00



21305扶贫5,000,000.00
5,000,000.00


2130504  农村基础设施建设5,000,000.00
5,000,000.00


21307农村综合改革290,000.0040,000.00250,000.00


2130701  对村级一事一议的补助250,000.00
250,000.00


2130705  对村民委员会和村党支部的补助40,000.0040,000.00



21399其他农林水支出100,000.00100,000.00



2139999  其他农林水支出100,000.00100,000.00



215资源勘探信息等支出66,656.9666,656.96



21506安全生产监管66,656.9666,656.96



2150601  行政运行66,656.9666,656.96



220国土海洋气象等支出7,200.007,200.00



22004地震事务7,200.007,200.00



2200405  地震预测预报7,200.007,200.00



221住房保障支出5,289,838.00269,838.005,020,000.00


22101保障性安居工程支出5,020,000.00
5,020,000.00


2210103  棚户区改造5,020,000.00
5,020,000.00


22102住房改革支出269,838.00269,838.00



2210201  住房公积金269,838.00269,838.00



229其他支出1,492,648.60
1,492,648.60


22999其他支出1,492,648.60
1,492,648.60


2299901  其他支出1,492,648.60
1,492,648.60


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表










公开04表
编制单位:市麒麟区人民政府西城街道办事处





单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款126,481,657.26一、一般公共服务支出305,105,239.425,105,239.42
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交支出31



3
三、国防支出32



4
四、公共安全支出33



5
五、教育支出34



6
六、科学技术支出35



7
七、文化体育与传媒支出3685,685.3285,685.32

8
八、社会保障和就业支出374,140,376.974,140,376.97

9
九、医疗卫生与计划生育支出38249,778.42249,778.42

10
十、节能环保支出39



11
十一、城乡社区支出402,009,729.762,009,729.76

12
十二、农林水支出418,007,270.628,007,270.62

13
十三、交通运输支出42



14
十四、资源勘探信息等支出4366,656.9666,656.96

15
十五、商业服务业等支出44



16
十六、金融支出45



17
十七、援助其他地区支出46



18
十八、国土海洋气象等支出477,200.007,200.00

19
十九、住房保障支出485,289,838.005,289,838.00

20
二十、粮油物资储备支出49



21
二十一、其他支出501,492,648.601,492,648.60

22
二十二、债务还本支出51



23
二十三、债务付息支出52


本年收入合计2426,481,657.26本年支出合计5326,454,424.0726,454,424.07
年初财政拨款结转和结余25
年末财政拨款结转和结余5427,233.1927,233.19
一、一般公共预算财政拨款26

55


二、政府性基金预算财政拨款27

56



28

57


总计2926,481,657.26总计5826,481,657.2626,481,657.26
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。









一般公共预算财政拨款收入支出决算表






















公开05表
编制单位:市麒麟区人民政府西城街道办事处














单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计


26,481,657.2614,459,008.6612,022,648.6026,454,424.0714,431,775.4712,022,648.6027,233.1927,233.19

201一般公共服务支出


5,105,239.425,105,239.42
5,105,239.425,105,239.42




20101人大事务


30,000.0030,000.00
30,000.0030,000.00




2010102  一般行政管理事务


30,000.0030,000.00
30,000.0030,000.00




20102政协事务


20,000.0020,000.00
20,000.0020,000.00




2010202  一般行政管理事务


20,000.0020,000.00
20,000.0020,000.00




20103政府办公厅(室)及相关机构事务


3,741,110.423,741,110.42
3,741,110.423,741,110.42




2010301  行政运行


2,870,510.422,870,510.42
2,870,510.422,870,510.42




2010302  一般行政管理事务


100,000.00100,000.00
100,000.00100,000.00




2010308  信访事务


100,000.00100,000.00
100,000.00100,000.00




2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出


670,600.00670,600.00
670,600.00670,600.00




20104发展与改革事务


60,660.0060,660.00
60,660.0060,660.00




2010499  其他发展与改革事务支出


60,660.0060,660.00
60,660.0060,660.00




20111纪检监察事务


150,000.00150,000.00
150,000.00150,000.00




2011102  一般行政管理事务


50,000.0050,000.00
50,000.0050,000.00




2011199  其他纪检监察事务支出


100,000.00100,000.00
100,000.00100,000.00




20131党委办公厅(室)及相关机构事务


300,000.00300,000.00
300,000.00300,000.00




2013102  一般行政管理事务


200,000.00200,000.00
200,000.00200,000.00




2013105  专项业务


100,000.00100,000.00
100,000.00100,000.00




20132组织事务


80,000.0080,000.00
80,000.0080,000.00




2013202  一般行政管理事务


80,000.0080,000.00
80,000.0080,000.00




20133宣传事务


160,000.00160,000.00
160,000.00160,000.00




2013399  其他宣传事务支出


160,000.00160,000.00
160,000.00160,000.00




20199其他一般公共服务支出


563,469.00563,469.00
563,469.00563,469.00




2019999  其他一般公共服务支出


563,469.00563,469.00
563,469.00563,469.00




207文化体育与传媒支出


85,685.3285,685.32
85,685.3285,685.32




20701文化


85,685.3285,685.32
85,685.3285,685.32




2070101  行政运行


85,685.3285,685.32
85,685.3285,685.32




208社会保障和就业支出


4,140,376.973,880,376.97260,000.004,140,376.973,880,376.97260,000.00



20801人力资源和社会保障管理事务


65,139.3965,139.39
65,139.3965,139.39




2080101  行政运行


65,139.3965,139.39
65,139.3965,139.39




20802民政管理事务


2,997,429.102,737,429.10260,000.002,997,429.102,737,429.10260,000.00



2080201  行政运行


71,303.1071,303.10
71,303.1071,303.10




2080205  老龄事务


260,000.00
260,000.00260,000.00
260,000.00



2080208  基层政权和社区建设


2,666,126.002,666,126.00
2,666,126.002,666,126.00




20803财政对社会保险基金的补助


655,721.88655,721.88
655,721.88655,721.88




2080302  财政对失业保险基金的补助


21,893.0021,893.00
21,893.0021,893.00




2080303  财政对基本医疗保险基金的补助


337,406.00337,406.00
337,406.00337,406.00




2080304  财政对工伤保险基金的补助


7,587.207,587.20
7,587.207,587.20




2080305  财政对生育保险基金的补助


4,932.484,932.48
4,932.484,932.48




2080308  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助


283,903.20283,903.20
283,903.20283,903.20




20805行政事业单位离退休


422,086.60422,086.60
422,086.60422,086.60




2080501  归口管理的行政单位离退休


373,593.44373,593.44
373,593.44373,593.44




2080502  事业单位离退休


48,493.1648,493.16
48,493.1648,493.16




210医疗卫生与计划生育支出


249,778.42249,778.42
249,778.42249,778.42




21005医疗保障


122,515.20122,515.20
122,515.20122,515.20




2100503  公务员医疗补助


122,515.20122,515.20
122,515.20122,515.20




21007计划生育事务


79,263.2279,263.22
79,263.2279,263.22




2100716  计划生育机构


79,263.2279,263.22
79,263.2279,263.22




21010食品和药品监督管理事务


48,000.0048,000.00
48,000.0048,000.00




2101016  食品安全事务


30,000.0030,000.00
30,000.0030,000.00




2101099  其他食品和药品监督管理事务支出


18,000.0018,000.00
18,000.0018,000.00




212城乡社区支出


2,009,729.762,009,729.76
2,009,729.762,009,729.76




21201城乡社区管理事务


946,922.76946,922.76
946,922.76946,922.76




2120101  行政运行


158,922.76158,922.76
158,922.76158,922.76




2120104  城管执法


600,000.00600,000.00
600,000.00600,000.00




2120199  其他城乡社区管理事务支出


188,000.00188,000.00
188,000.00188,000.00




21205城乡社区环境卫生


1,062,807.001,062,807.00
1,062,807.001,062,807.00




2120501  城乡社区环境卫生


1,062,807.001,062,807.00
1,062,807.001,062,807.00




213农林水支出


8,034,503.812,784,503.815,250,000.008,007,270.622,757,270.625,250,000.0027,233.1927,233.19

21301农业


1,655,623.571,655,623.57
1,655,623.571,655,623.57




2130104  事业运行


1,030,655.571,030,655.57
1,030,655.571,030,655.57




2130152  对高校毕业生到基层任职补助


106,968.00106,968.00
106,968.00106,968.00




2130199  其他农业支出


518,000.00518,000.00
518,000.00518,000.00




21302林业


808,080.24808,080.24
780,847.05780,847.05
27,233.1927,233.19

2130204  林业事业机构


380,790.24380,790.24
380,790.24380,790.24




2130234  林业防灾减灾


427,290.00427,290.00
400,056.81400,056.81
27,233.1927,233.19

21303水利


180,800.00180,800.00
180,800.00180,800.00




2130314  防汛


180,800.00180,800.00
180,800.00180,800.00




21305扶贫


5,000,000.00
5,000,000.005,000,000.00
5,000,000.00



2130504  农村基础设施建设


5,000,000.00
5,000,000.005,000,000.00
5,000,000.00



21307农村综合改革


290,000.0040,000.00250,000.00290,000.0040,000.00250,000.00



2130701  对村级一事一议的补助


250,000.00
250,000.00250,000.00
250,000.00



2130705  对村民委员会和村党支部的补助


40,000.0040,000.00
40,000.0040,000.00




21399其他农林水支出


100,000.00100,000.00
100,000.00100,000.00




2139999  其他农林水支出


100,000.00100,000.00
100,000.00100,000.00




215资源勘探信息等支出


66,656.9666,656.96
66,656.9666,656.96




21506安全生产监管


66,656.9666,656.96
66,656.9666,656.96




2150601  行政运行


66,656.9666,656.96
66,656.9666,656.96




220国土海洋气象等支出


7,200.007,200.00
7,200.007,200.00




22004地震事务


7,200.007,200.00
7,200.007,200.00




2200405  地震预测预报


7,200.007,200.00
7,200.007,200.00




221住房保障支出


5,289,838.00269,838.005,020,000.005,289,838.00269,838.005,020,000.00



22101保障性安居工程支出


5,020,000.00
5,020,000.005,020,000.00
5,020,000.00



2210103  棚户区改造


5,020,000.00
5,020,000.005,020,000.00
5,020,000.00



22102住房改革支出


269,838.00269,838.00
269,838.00269,838.00




2210201  住房公积金


269,838.00269,838.00
269,838.00269,838.00




229其他支出


1,492,648.60
1,492,648.601,492,648.60
1,492,648.60



22999其他支出


1,492,648.60
1,492,648.601,492,648.60
1,492,648.60



2299901  其他支出


1,492,648.60
1,492,648.601,492,648.60
1,492,648.60



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
编制单位:市麒麟区人民政府西城街道办事处






单位:元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出6,725,133.11302商品和服务支出4,405,094.37310其他资本性支出99,125.00
30101  基本工资994,700.0030201  办公费2,220,657.1031001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴1,231,058.7230202  印刷费
31002  办公设备购置77,325.00
30103  奖金77,053.0030203  咨询费
31003  专用设备购置21,800.00
30104  其他社会保障缴费1,034,919.9030204  手续费
31005  基础设施建设
30106  伙食补助费
30205  水费2,246.4431006  大型修缮
30107  绩效工资1,977,066.7730206  电费16,069.2531007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费
30207  邮电费1,808.6431008  物资储备
30109  职业年金缴费
30208  取暖费
31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出1,410,334.7230209  物业管理费
31010  安置补助
303对个人和家庭的补助3,202,422.9930211  差旅费186,554.0031011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费
30212  因公出国(境)费用
31012  拆迁补偿
30302  退休费422,086.6030213  维修(护)费642,075.8331013  公务用车购置
30303  退职(役)费
30214  租赁费533,469.2031019  其他交通工具购置
30304  抚恤金
30215  会议费79,182.3631020  产权参股
30305  生活补助1,936,781.3930216  培训费150,364.5031099  其他资本性支出
30306  救济费
30217  公务接待费65,000.00304对企事业单位的补贴
30307  医疗费
30218  专用材料费
30401  企业政策性补贴
30308  助学金
30224  被装购置费
30402  事业单位补贴
30309  奖励金573,717.0030225  专用燃料费
30403  财政贴息
30310  生产补贴
30226  劳务费13,732.0030499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金269,838.0030227  委托业务费
307债务利息支出
30312  提租补贴
30228  工会经费
30701  国内债务付息
30313  购房补贴
30229  福利费
30707  国外债务付息
30314  采暖补贴
30231  公务用车运行维护费70,000.00399其他支出
30315  物业服务补贴
30239  其他交通费用90,775.0539906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出
30240  税金及附加费用






30299  其他商品和服务支出333,160.00


人员经费合计9,927,556.10公用经费合计4,504,219.37
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表



公开09表
编制单位:市麒麟区人民政府西城街道办事处

单位:元
项  目行次预算数决算统计数
栏  次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计2230,000.00135,000.00
  1.因公出国(境)费3

  2.公务用车购置及运行维护费4160,000.0070,000.00
    (1)公务用车购置费5

    (2)公务用车运行维护费6160,000.0070,000.00
  3.公务接待费770,000.0065,000.00
    (1)国内接待费865,000.00
         其中:外事接待费9
    (2)国(境)外接待费10
(二)相关统计数11
  1.因公出国(境)团组数(个)12
  2.因公出国(境)人次数(人)13
  3.公务用车购置数(辆)14
  4.公务用车保有量(辆)151
  5.国内公务接待批次(个)16158
     其中:外事接待批次(个)17
  6.国内公务接待人次(人)18753
     其中:外事接待人次(人)19
  7.国(境)外公务接待批次(个)20
  8.国(境)外公务接待人次(人)21
二、机关运行经费224,504,219.37
(一)行政单位234,504,219.37
(二)参照公务员法管理事业单位24
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。