按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
督查室主要履行督促检查、情况反馈、参谋建议的职能,现在职在编2人。
二、部门基本情况
部门在职人员编制2人,其中:行政编制2人。
三、2017年部门预算收支情况
2017年督查室财务总收入36万元,全部来自一般公共预算。
2017年督查室财政拨款收入36万元,全部是本年收入中的一般公共预算财政拨款36万元。
2017年督查室预算总支出36万元,其中:基本支出34万元,占总支出的94%,项目支出2万元,占总支出的6%。
(一) 基本支出情况
2017年用于保障督查室正常运转的日常支出30万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的83%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12%。
(二) 项目支出情况
2017年用于保障督查室用于专项业务工作的经费支出2万元。
四、三公经费情况
2017年督查室用于部门接待经费支出2万元,无因公出国(境)经费和车辆购置与运行经费。