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2017年组织部预算公开

发布时间:2017-03-01 00:00:00   索引号:   文号:   来源:   

关于组织部2017年部门预算编制的说明

    

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:组织部主要负责开区党组织和党员队伍建设,研究、指导开区内党的基层组织建设;负责开区内的人力资源管理工作,按干管权限,做好干部的招考录用、教育培训、选拔任用、考核奖惩、职称评定等人事管理工作;负责开区体制改革和机构编制管理工作;拟订人才引进、使用和管理的政策措施;负责开区党员统计、干部统计、转业干部安置、离退休人员管理和服务等工作;负责开区总工会、团工委、妇联工作;负责开区机关工会工作。

 (二)2017年主要工作:

    1.按照上级部署,扎实开展好2016年度民主生活会按照市纪委、市委组织部的时间、工作要求,做好经开区党政领导班子成员民主生活会的服务工作;协同经开区纪工委统筹、组织好各基层党组织的民主生活会和组织生活会。

    2.建好经开区党群活动中心按照省、市委的要求,经开区要率先在全市建成一个区域型、枢纽型的党群活动中心。

    3.巩固和提升基层党建推进年的成果贯彻党要管党、从严治党方针,落实党建工作书记抓、抓书记的要求,把各项党建工作落到实处。

4.全面提高基层党建工作水平牢牢把握全面进步、全面过硬的总基调,突出政治功能和服务功能,切实加强基层党组织建设,充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

5.做好干部选配工作,抓好干部队伍建设加强对经开区各支干部队伍的分析研究,紧紧围绕经开区的发展需要,按照注重实绩、注重一线、注重基层的原则选好配强各类各级干部,建立健全各项干部监督制度。

6.理顺托管单位机构编制管理工作理顺托管街道、学校、卫生院等单位机构编制管理,并及时协调麒麟区编办进行备案。

7.规范经开区人事管理工作打牢经开区人事工作基础,规范经开区机关事业单位工作人员流动调配、考核、工资福利、岗位设置、管理、职务与职级并行、军转干部安置、大中专毕业生管理、雇员管理工作。

8.实施事业单位人员招考工作完成托管事业单位人员公开招考工作。

9.做好中小学教师职称改革工作按照市人社局的要求,做好西城中心学校新的岗位设置工作。

10.积极推进经开区人才特区建设。

11.继续实施干部教育培训素质提升工程实施干部教育培训素质提升工程,开展以大政方针学习、招商引资实战培训等重点培训为主,日常培训为辅的培训活动。

12.充分发挥工会组织的职能作用,围绕中心、服务大局、找准结合、整合资源,开展好召开总工会年度工作会议、组织基层工会干部培训六有工会示范点开展两个以上工种的职工技能大赛建立工资集体协商示范点命名表彰一批区级劳动关系和谐企业评选一批经开区级劳模(先进工作者)深入推进职工书屋建设十项重点工作。

13.充分发挥共青团组织的职能作用,围绕中心、服务大局、找准结合、整合资源,开展组建机关团委、组建非公企业团组织、召开团工委年度工作会议、庆祝五四青年节系列活动组织基层团干部培训、推进“青年之家”建设等六项重点工作。

14.充分发挥妇联组织的职能作用,围绕中心、服务大局、找准结合、整合资源,开展好健全基层妇联组织、召开妇联工作会议、评比表彰一系列“最美母亲”和“最美家庭”、开展妇女儿童维权、规范“妇女之家”建设、组织培训学习等十项重点工作。

15.充分发挥机关工会的职能作用,围绕中心、服务大局、找准结合、整合资源,开展好机关工会换届职工疗休养职工医疗互助、职工关爱、文体活动、学习培训等工作,为经开区发展凝心聚力。

二、部门基本情况

组织部现有17人,其中行政编制4人、事业编制6人、长期聘用2人、招聘研究生2人、临聘3人。组织部领导职数为3

三、2017年部门预算收支情况

2017组织部财务总收入241万元,其中:一般公共预算241万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入241万元,其中,本年收入241万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款241万元(本级财力241万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

    2017年部门预算总支出241万元,其中:基本支出222万元,占总支出的92.12%,项目支出19万元,占总支出的7.88%。按支出功能科目分类,支出20132支出,主要反映组织事务的支出。

    (一)基本支出情况2017年用于保障组织部机关正常运转的日常支出222万元,包括基本工资津贴补贴等工资福利支出占基本支出的56.30%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的43.70%。与上年对比增加了78万元增加的原因主要是因为工资调整。

    (二)项目支出情况2017年用于保障组织部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19万元,包括业务工作经费14万元、大组工网配套设施运行维护费5万元。与上年对比减少了20万元,减的原因是因为群团工作经费转列入党工委

    四、三公经费情况

    2017年组织部“三公”经费预算财政拨款2万元,为公务接待费。

附件:1-1财政拨款收支预算总表

      1-2一般公共预算支出表

      1-3基本支出预算表

      1-4政府性基金预算支出表

      1-5部门收支总表

      1-6部门收入总表

      1-7部门支出总表

      2.2017年组织部“三公”经费预算财政拨款情况表

      3.行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

中国共产党经济技术开发区工委组织部

                                 201731

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件1-1

财政拨款收支预算总表

单位:万元

一、本年收入

241

一、本年支出

241.00

(一)一般公共预算

241

  (一) 一般公共服务支出

241.00

  1、本级财力

241

  (二) 外交支出

  2、专项收入

  (三) 国防支出

  3、执法办案补助

  (四) 公共安全支出

  4、收费成本补偿

  (五) 教育支出

  5、财政专户管理的收入

  (六) 科学技术支出

  6、国有资源(资产)有偿使用收入

  (七) 文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算

  (八) 社会保障和就业支出

(三)国有资本经营预算

  (九) 医疗卫生与计划生育支出

二、上年结转

  (十) 节能环保支出

  (十一) 城乡社区支出

  (十二) 农林水支出

  (十三) 交通运输支出

  (十四) 资源勘探信息等支出

  (十五) 商业服务业等支出

  (十六) 金融支出

  (十七) 援助其他地区支出

  (十八) 国土海洋气象等支出

  (十九) 住房保障支出

  (二十) 粮油物资储备支出

  (二十一) 预备费

  (二十二) 其他支出

二、结转下年

收入总计

241

支出总计

241.00

 

 

 

 

附件1-2

一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

241

222

19

20132

  组织事务

241

222

19

2013201

    行政运行

222

222

      人员工资

211

211

      定额公用经费

5

5

      部门接待费

2

2

      工会费、职工福利及职教费

4

4

2013202

    一般行政管理事务

14

14

      业务工作经费

14

14

2013299

    其他组织事务支出

5

5

      大组工网配套设施运行维护费

5

5

合    计

241

222

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1-3

基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

合计

本级财
力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

125

125

30101

  基本工资

30

30

30102

  津贴补贴

45

45

30103

  其他工资福利支出

50

50

302

商品和服务支出

97

97

30201

  办公费

2

2

30202

  印刷费

1

1

30203

  劳务费

85

85

30204

  接待费

2

2

30205

  工会费

4

4

30206

  培训费

3

3

合计

222

222

 

 

 

 

 

 

 

附件1-4

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

附件1-5

部门收支总表

单位:万元

一、一般公共预算

241

一、一般公共服务支出

241.00

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

收入总计

241

支出总计

241.00

 

 

 

 

 

附件1-6

部门收入总表

单位:万元

科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他
收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

241

241

20132

  组织事务

241

241

2013201

    行政运行

222

222

      人员工资

211

211

      定额公用经费

5

5

      部门接待费

2

2

      工会费、职工福利及职教费

4

4

2013202

    一般行政管理事务

14

14

      业务工作经费

14

14

2013299

    其他组织事务支出

5

5

      大组工网配套设施运行维护费

5

5

合    计

 

 

 

 

 

 

 

附件1-7

部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

241

222

19

20132

  组织事务

241

222

19

2013201

    行政运行

222

222

      人员工资

211

211

      定额公用经费

5

5

      部门接待费

2

2

      工会费、职工福利及职教费

4

4

2013202

    一般行政管理事务

14

14

      业务工作经费

14

14

2013299

    其他组织事务支出

5

5

      大组工网配套设施运行维护费

5

5

合    计

241

222

19

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2017年组织部“三公”经费预算财政拨款情况表

部门:中国共产党经济技术开发区工委组织部

单位:万元

项目

本年年初预算数

上年年初预算数

本年预算比上年增减情况

增减额

增减幅度

合计

2

2

1.因公出国(境)费

2.公务接待费

2

2

3.公务用车购置及运行

其中:(1)公务用车购置费

      (2)公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3

行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位:中国共产党经济技术开发区工委组织部

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

135.00

73.00

62.00

62.00

填报说明:

   1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

     2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产