关于组织部2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:组织部主要负责经开区党组织和党员队伍建设,研究、指导经开区内党的基层组织建设;负责经开区内的人力资源管理工作,按干管权限,做好干部的招考录用、教育培训、选拔任用、考核奖惩、职称评定等人事管理工作;负责经开区体制改革和机构编制管理工作;拟订人才引进、使用和管理的政策措施;负责经开区党员统计、干部统计、转业干部安置、离退休人员管理和服务等工作;负责经开区总工会、团工委、妇联工作;负责经开区机关工会工作。
(二)2017年主要工作:
1.按照上级部署,扎实开展好2016年度民主生活会。按照市纪委、市委组织部的时间、工作要求,做好经开区党政领导班子成员民主生活会的服务工作;协同经开区纪工委统筹、组织好各基层党组织的民主生活会和组织生活会。
2.建好经开区党群活动中心。按照省、市委的要求,经开区要率先在全市建成一个区域型、枢纽型的党群活动中心。
3.巩固和提升基层党建推进年的成果。贯彻党要管党、从严治党方针,落实党建工作“书记抓、抓书记”的要求,把各项党建工作落到实处。
4.全面提高基层党建工作水平。牢牢把握“全面进步、全面过硬”的总基调,突出政治功能和服务功能,切实加强基层党组织建设,充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。
5.做好干部选配工作,抓好干部队伍建设。加强对经开区各支干部队伍的分析研究,紧紧围绕经开区的发展需要,按照注重实绩、注重一线、注重基层的原则选好配强各类各级干部,建立健全各项干部监督制度。
6.理顺托管单位机构编制管理工作。理顺托管街道、学校、卫生院等单位机构编制管理,并及时协调麒麟区编办进行备案。
7.规范经开区人事管理工作。打牢经开区人事工作基础,规范经开区机关事业单位工作人员流动调配、考核、工资福利、岗位设置、管理、职务与职级并行、军转干部安置、大中专毕业生管理、雇员管理工作。
8.实施事业单位人员招考工作。完成托管事业单位人员公开招考工作。
9.做好中小学教师职称改革工作。按照市人社局的要求,做好西城中心学校新的岗位设置工作。
10.积极推进经开区人才特区建设。
11.继续实施干部教育培训素质提升工程。实施干部教育培训素质提升工程,开展以大政方针学习、招商引资实战培训等重点培训为主,日常培训为辅的培训活动。
12.充分发挥工会组织的职能作用,围绕中心、服务大局、找准结合、整合资源,开展好召开总工会年度工作会议、组织基层工会干部培训、建“六有”工会示范点、开展两个以上工种的职工技能大赛、建立工资集体协商示范点、命名表彰一批区级劳动关系和谐企业、评选一批经开区级劳模(先进工作者)、深入推进职工书屋建设等十项重点工作。
13.充分发挥共青团组织的职能作用,围绕中心、服务大局、找准结合、整合资源,开展好组建机关团委、组建非公企业团组织、召开团工委年度工作会议、庆祝“五四”青年节系列活动、组织基层团干部培训、推进“青年之家”建设等六项重点工作。
14.充分发挥妇联组织的职能作用,围绕中心、服务大局、找准结合、整合资源,开展好健全基层妇联组织、召开妇联工作会议、评比表彰一系列“最美母亲”和“最美家庭”、开展妇女儿童维权、规范“妇女之家”建设、组织培训学习等十项重点工作。
15.充分发挥机关工会的职能作用,围绕中心、服务大局、找准结合、整合资源,开展好机关工会换届、职工疗休养、职工医疗互助、职工关爱、文体活动、学习培训等工作,为经开区发展凝心聚力。
二、部门基本情况
组织部现有17人,其中行政编制4人、事业编制6人、长期聘用2人、招聘研究生2人、临聘3人。组织部领导职数为3名。
三、2017年部门预算收支情况
2017年组织部财务总收入241万元,其中:一般公共预算241万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入241万元,其中,本年收入241万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款241万元(本级财力241万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出241万元,其中:基本支出222万元,占总支出的92.12%,项目支出19万元,占总支出的7.88%。按支出功能科目分类,支出均列“201-32”支出,主要反映组织事务的支出。
(一)基本支出情况:2017年用于保障组织部机关正常运转的日常支出222万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的56.30%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的43.70%。与上年对比增加了78万元,增加的原因主要是因为工资调整。
(二)项目支出情况:2017年用于保障组织部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19万元,包括业务工作经费14万元、大组工网配套设施运行维护费5万元。与上年对比减少了20万元,减少的原因是因为群团工作经费转列入党工委。
四、三公经费情况
2017年组织部“三公”经费预算财政拨款2万元,为公务接待费。
附件:1-1财政拨款收支预算总表
1-2一般公共预算支出表
1-3基本支出预算表
1-4政府性基金预算支出表
1-5部门收支总表
1-6部门收入总表
1-7部门支出总表
2.2017年组织部“三公”经费预算财政拨款情况表
3.行政事业单位国有资产占有使用情况表
中国共产党经济技术开发区工委组织部
2017年3月1日
附件1-1 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
一、本年收入 | 241 | 一、本年支出 | 241.00 |
(一)一般公共预算 | 241 | (一) 一般公共服务支出 | 241.00 |
1、本级财力 | 241 | (二) 外交支出 | |
2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | ||
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | ||
(十一) 城乡社区支出 | |||
(十二) 农林水支出 | |||
(十三) 交通运输支出 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | |||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 241 | 支出总计 | 241.00 |
附件1-2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 241 | 222 | 19 |
20132 | 组织事务 | 241 | 222 | 19 |
2013201 | 行政运行 | 222 | 222 | |
人员工资 | 211 | 211 | ||
定额公用经费 | 5 | 5 | ||
部门接待费 | 2 | 2 | ||
工会费、职工福利及职教费 | 4 | 4 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 14 | 14 | |
业务工作经费 | 14 | 14 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5 | 5 | |
大组工网配套设施运行维护费 | 5 | 5 | ||
合 计 | 241 | 222 | 19 |
附件1-3 | ||||||||
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 125 | 125 | |||||
30101 | 基本工资 | 30 | 30 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 45 | 45 | |||||
30103 | 其他工资福利支出 | 50 | 50 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 97 | 97 | |||||
30201 | 办公费 | 2 | 2 | |||||
30202 | 印刷费 | 1 | 1 | |||||
30203 | 劳务费 | 85 | 85 | |||||
30204 | 接待费 | 2 | 2 | |||||
30205 | 工会费 | 4 | 4 | |||||
30206 | 培训费 | 3 | 3 | |||||
合计 | 222 | 222 |
附件1-4 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
附件1-5 | ||||||
部门收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
一、一般公共预算 | 241 | 一、一般公共服务支出 | 241.00 | |||
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | |||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、预备费 | ||||||
二十二、其他支出 | ||||||
收入总计 | 241 | 支出总计 | 241.00 |
附件1-6 | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 241 | 241 | |||||
20132 | 组织事务 | 241 | 241 | |||||
2013201 | 行政运行 | 222 | 222 | |||||
人员工资 | 211 | 211 | ||||||
定额公用经费 | 5 | 5 | ||||||
部门接待费 | 2 | 2 | ||||||
工会费、职工福利及职教费 | 4 | 4 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 14 | 14 | |||||
业务工作经费 | 14 | 14 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5 | 5 | |||||
大组工网配套设施运行维护费 | 5 | 5 | ||||||
合 计 |
附件1-7 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 241 | 222 | 19 |
20132 | 组织事务 | 241 | 222 | 19 |
2013201 | 行政运行 | 222 | 222 | |
人员工资 | 211 | 211 | ||
定额公用经费 | 5 | 5 | ||
部门接待费 | 2 | 2 | ||
工会费、职工福利及职教费 | 4 | 4 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 14 | 14 | |
业务工作经费 | 14 | 14 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 5 | 5 | |
大组工网配套设施运行维护费 | 5 | 5 | ||
合 计 | 241 | 222 | 19 |
附件2 | |||||
2017年组织部“三公”经费预算财政拨款情况表 | |||||
部门:中国共产党经济技术开发区工委组织部 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | ||
增减额 | 增减幅度 | ||||
合计 | 2 | 2 | |||
1.因公出国(境)费 | |||||
2.公务接待费 | 2 | 2 | |||
3.公务用车购置及运行 | |||||
其中:(1)公务用车购置费 | |||||
(2)公务用车运行费 |
附件3 | ||||||||||||||
行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||
填报单位:中国共产党经济技术开发区工委组织部 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
合计 | 1 | 135.00 | 73.00 | 62.00 | 62.00 | |||||||||
填报说明: | ||||||||||||||
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | ||||||||||||||
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |