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开发区纪工委(监察审计局)2015年部门决算情况说明

发布时间:2016-08-01 00:00:00   索引号:   文号:   来源:   

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

维护党的章程和其他党内法规,监督检查开发区所属部门及其工作人员对党的路线、方针、政策、国家法律、法规和执行中央、省、市以及开发区党工委、管委会的决定、决议的情况;协助党工委、管委会负责开发区党风廉政建设教育、领导干部廉洁自律、有关案件查办、纠正部门和行业不正之风以及反腐败工作,负责党员、干部的党风、党纪和政纪教育工作;督查、检查各单位、部门落实党风廉政建设责任制和廉政勤政情况;按照“分级负责,归口管理”的原则,受理检查、监察对象的控告、检举和处理上级机关及领导交办的重要信访。按照市纪委、市监察局和开发区党工委、管委会的决定,调查处理检查、监察对象违反党纪政纪的行为。受理检查、监察对象的申诉;负责开发区所属部门的内部审计和离任审计工作;负责重点工作、重大事项落实情况的督促检查和部门工作效能情况检查考核等工作;承办市纪委、市监察局和开发区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)年度主要工作

民生资金监管;“三务”公开;审计监督;畅通群众诉求渠道“五级联动”工作;绩效考核;作风建设;社会评价;党风廉政建设。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个—中共经济技术开发区纪律检查工作委员会(监察审计局)为行政单位。部门在职在编实有人数10人,其中:财政全供养10人;在编实有车辆1辆;离退休人员0人。

三、部门决算总体情况

2015年开发区纪工委决算总收入218.80万元,其中:财政拨款收入218.80万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

部门决算总支出231.99万元,其中:基本支出83.17万元,占总支出的35.85%;项目支出148.82万元,占总支出的64.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

(一)基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出83.17万元。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.12%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.88%。

(二)项目支出情况。2014年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出148.81万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

经开区纪工委2015年一般公共预算财政拨款支出231.99万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出231.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出(包含人员经费及日常公用经费)83.17万元,占支出的35.85%;项目支出(审计业务)148.82万元,占支出的64.15%。

2、外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3、国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

五、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.86万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.74万元,公务接待费支出3.12万元。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。        

(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

                               中共经济技术开发区纪律检查工作委员会

                                 2016年8月1日

 

附表1
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:经开区纪工委(监察审计局)单位:万元
收      入支      出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1218.8一、一般公共服务28231.99
    其中:政府性基金2 二、外交29 
二、上级补助收入3 三、国防30 
三、事业收入4 四、公共安全31 
四、经营收入5 五、教育32 
五、附属单位缴款6 六、科学技术33 
六、其他收入7 七、文化体育与传媒34 
8 八、社会保障和就业35 
 9 九、医疗卫生与计划生育36 
 10 十、节能环保37 
 11 十一、城乡社区38 
 12 十二、农林水39 
 13 十三、交通运输40 
 14 十四、资源勘探信息等41 
 15 十五、商业服务业等42 
 16 十六、金融43 
 17 十七、援助其他地区44 
 18 十八、国土海洋气象等45 
 19 十九、住房保障46 
 20 二十、粮油物资储备47 
 21 二十一、其他48 
 22 二十二、债务还本49 
 23 二十三、债务付息50 
本年收入合计24218.8本年支出合计51231.99
用事业基金弥补收支差额25结余分配52 
上年结转和结余2613.19年末结转和结余53 
合计27231.99合计54231.99
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

附表2
收入决算表
公开02表
编制单位:经开区纪工委(监察审计局)单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234678
合计218.80218.80     
201一般公共服务支出218.80218.80     
20103政府办公厅(室)及相关机构事务19.3219.32     
2010305  专项业务活动19.3219.32     
20108审计事务129.50129.50     
2010804  审计业务129.50129.50     
20111纪检监察事务69.9869.98     
2011101  行政运行53.3953.39     
2011102  一般行政管理事务6.996.99     
2011199  其他纪检监察事务支出9.609.60     
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

附表3
支出决算表
公开03表
编制单位:经开区纪工委(监察审计局)单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计231.9983.17148.82   
201一般公共服务支出231.9983.17148.82   
20103政府办公厅(室)及相关机构事务19.32 19.32   
2010305  专项业务活动19.32 19.32   
20108审计事务137.487.98129.50   
2010804  审计业务137.487.98129.50   
20111纪检监察事务75.1975.19    
2011101  行政运行58.6058.60    
2011102  一般行政管理事务6.996.99    
2011199  其他纪检监察事务支出9.609.60    
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

附表4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:经开区纪工委(监察审计局)单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款1218.80一、一般公共服务30220.00220.00 
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交31   
 3 三、国防32   
 4 四、公共安全33   
 5 五、教育34   
 6 六、科学技术35   
 7 七、文化体育与传媒36   
 8 八、社会保障和就业37   
 9 九、医疗卫生与计划生育38   
 10 十、节能环保39   
 11 十一、城乡社区40   
 12 十二、农林水41   
 13 十三、交通运输42   
 14 十四、资源勘探信息等43   
 15 十五、商业服务业等44   
 16 十六、金融45   
 17 十七、援助其他地区46   
 18 十八、国土海洋气象等47   
 19 十九、住房保障48   
 20 二十、粮油物资储备49   
 21 二十一、其他50   
 22 二十二、债务还本51   
 23 二十三、债务付息52   
本年收入合计24218.80本年支出合计53220.00 220.00  
年初财政拨款结转和结余2513.19年末财政拨款结转和结余54   
    一般公共预算财政拨款2613.19 55   
    政府性基金预算财政拨款27  56   
 28  57   
合计29231.80合计58220.00 220.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

附表5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
编制单位:经开区纪工委(监察审计局)   单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计13.1913.19 218.80231.9983.17148.82   
201一般公共服务支出13.1913.19 218.80231.9983.17148.82   
20103政府办公厅(室)及相关机构事务   19.3219.32 19.32   
2010305  专项业务活动   19.3219.32 19.32   
20108审计事务7.987.98 129.50137.487.98129.50   
2010804  审计业务7.987.98 129.50137.487.98129.50   
20111纪检监察事务5.215.21 69.9875.1975.19    
2011101  行政运行5.215.21 53.3958.6058.60    
2011102  一般行政管理事务   6.996.996.99    
2011199  其他纪检监察事务支出   9.609.609.60    
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

附表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:经开区纪工委(监察审计局)单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计   
301工资福利支出45.8445.84 
30101  基本工资10.4210.42 
30102  津贴补贴10.8310.83 
2011101其他工资福利支出24.5924.59 
302商品和服务支出36.66  
30201  办公费8.06  
30202  印刷费0.48  
2011102会议费1.5  
2011101公务接待费3.12  
201劳务费17.76  
2011101其他交通费用5.74  
303对个人和家庭的补助   
30301  离休费   
30302  退休费   
……  ……   
304对企事业单位的补贴   
30401  企业政策性补贴   
30402  事业单位补贴   
……  ……   
307债务利息支出   
30701国内债务付息   
30707国外债务付息   
310其他资本性支出   
31001  房屋建筑物购建   
31002  办公设备购置0.67  
……  ……   
399其他支出   
39901预备费   
39902预留   
……  ……   

 

附表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位:经开区纪工委        单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称(项目)合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计          
            
            
            
            
            
            
            
            
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

 

附表8
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:经开区纪工委单位:万元
项  目行次2015年度预算统计数2015年度决算统计数
栏  次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计2 8.86
  1.因公出国(境)费3 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费4 5.74
    (1)公务用车购置费5 0
    (2)公务用车运行维护费6 5.74
  3.公务接待费7 3.12
    (1)国内接待费8 3.12
    (2)国(境)外接待费9 0.00
(二)相关统计数10
  1.因公出国(境)团组数(个)11 
  2.因公出国(境)人次数(人)12 
  3.公务用车购置数(辆)13 
  4.公务用车保有量(辆)14 
  5.国内公务接待批次(个)15 
  6.国内公务接待人次(人)16 
  7.国(境)外公务接待批次(个)17 
  8.国(境)外公务接待人次(人)18 
二、机关运行经费19 
(一)行政单位20 
(二)参照公务员法管理事业单位21 
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。