一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
维护党的章程和其他党内法规,监督检查开发区所属部门及其工作人员对党的路线、方针、政策、国家法律、法规和执行中央、省、市以及开发区党工委、管委会的决定、决议的情况;协助党工委、管委会负责开发区党风廉政建设教育、领导干部廉洁自律、有关案件查办、纠正部门和行业不正之风以及反腐败工作,负责党员、干部的党风、党纪和政纪教育工作;督查、检查各单位、部门落实党风廉政建设责任制和廉政勤政情况;按照“分级负责,归口管理”的原则,受理检查、监察对象的控告、检举和处理上级机关及领导交办的重要信访。按照市纪委、市监察局和开发区党工委、管委会的决定,调查处理检查、监察对象违反党纪政纪的行为。受理检查、监察对象的申诉;负责开发区所属部门的内部审计和离任审计工作;负责重点工作、重大事项落实情况的督促检查和部门工作效能情况检查考核等工作;承办市纪委、市监察局和开发区党工委、管委会交办的其他事项。
(二)年度主要工作
民生资金监管;“三务”公开;审计监督;畅通群众诉求渠道“五级联动”工作;绩效考核;作风建设;社会评价;党风廉政建设。
二、部门基本情况
纳入2015年部门决算编报的单位共1个—中共经济技术开发区纪律检查工作委员会(监察审计局)为行政单位。部门在职在编实有人数10人,其中:财政全供养10人;在编实有车辆1辆;离退休人员0人。
三、部门决算总体情况
2015年开发区纪工委决算总收入218.80万元,其中:财政拨款收入218.80万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
部门决算总支出231.99万元,其中:基本支出83.17万元,占总支出的35.85%;项目支出148.82万元,占总支出的64.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。
(一)基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出83.17万元。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.12%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.88%。
(二)项目支出情况。2014年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出148.81万元。
四、公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
经开区纪工委2015年一般公共预算财政拨款支出231.99万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务(类)支出231.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出(包含人员经费及日常公用经费)83.17万元,占支出的35.85%;项目支出(审计业务)148.82万元,占支出的64.15%。
2、外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3、国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4、公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
五、“三公”经费决算情况说明
2015年财政拨款“三公”经费决算总额8.86万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.74万元,公务接待费支出3.12万元。
六、相关口径说明
(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
中共经济技术开发区纪律检查工作委员会
2016年8月1日
附表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:经开区纪工委(监察审计局) | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 218.8 | 一、一般公共服务 | 28 | 231.99 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
12 | 十二、农林水 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | |||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 218.8 | 本年支出合计 | 51 | 231.99 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 13.19 | 年末结转和结余 | 53 | |
合计 | 27 | 231.99 | 合计 | 54 | 231.99 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:经开区纪工委(监察审计局) | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 218.80 | 218.80 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 218.80 | 218.80 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19.32 | 19.32 | |||||||
2010305 | 专项业务活动 | 19.32 | 19.32 | |||||||
20108 | 审计事务 | 129.50 | 129.50 | |||||||
2010804 | 审计业务 | 129.50 | 129.50 | |||||||
20111 | 纪检监察事务 | 69.98 | 69.98 | |||||||
2011101 | 行政运行 | 53.39 | 53.39 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 6.99 | 6.99 | |||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.60 | 9.60 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:经开区纪工委(监察审计局) | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 231.99 | 83.17 | 148.82 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 231.99 | 83.17 | 148.82 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19.32 | 19.32 | ||||||
2010305 | 专项业务活动 | 19.32 | 19.32 | ||||||
20108 | 审计事务 | 137.48 | 7.98 | 129.50 | |||||
2010804 | 审计业务 | 137.48 | 7.98 | 129.50 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 75.19 | 75.19 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 58.60 | 58.60 | ||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 6.99 | 6.99 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.60 | 9.60 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:经开区纪工委(监察审计局) | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 218.80 | 一、一般公共服务 | 30 | 220.00 | 220.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 218.80 | 本年支出合计 | 53 | 220.00 | 220.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 13.19 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | |||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 13.19 | 55 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 231.80 | 合计 | 58 | 220.00 | 220.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位:经开区纪工委(监察审计局) | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 13.19 | 13.19 | 218.80 | 231.99 | 83.17 | 148.82 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 13.19 | 13.19 | 218.80 | 231.99 | 83.17 | 148.82 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | |||||||||
2010305 | 专项业务活动 | 19.32 | 19.32 | 19.32 | |||||||||
20108 | 审计事务 | 7.98 | 7.98 | 129.50 | 137.48 | 7.98 | 129.50 | ||||||
2010804 | 审计业务 | 7.98 | 7.98 | 129.50 | 137.48 | 7.98 | 129.50 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.21 | 5.21 | 69.98 | 75.19 | 75.19 | |||||||
2011101 | 行政运行 | 5.21 | 5.21 | 53.39 | 58.60 | 58.60 | |||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | |||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | |||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表6 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位: | 经开区纪工委(监察审计局) | 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 45.84 | 45.84 | |
30101 | 基本工资 | 10.42 | 10.42 | |
30102 | 津贴补贴 | 10.83 | 10.83 | |
2011101 | 其他工资福利支出 | 24.59 | 24.59 | |
302 | 商品和服务支出 | 36.66 | ||
30201 | 办公费 | 8.06 | ||
30202 | 印刷费 | 0.48 | ||
2011102 | 会议费 | 1.5 | ||
2011101 | 公务接待费 | 3.12 | ||
201 | 劳务费 | 17.76 | ||
2011101 | 其他交通费用 | 5.74 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
…… | …… | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | |||
30402 | 事业单位补贴 | |||
…… | …… | |||
307 | 债务利息支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30707 | 国外债务付息 | |||
310 | 其他资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.67 | ||
…… | …… | |||
399 | 其他支出 | |||
39901 | 预备费 | |||
39902 | 预留 | |||
…… | …… |
附表7 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位:经开区纪工委 | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表8 | |||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:经开区纪工委 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 8.86 | |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 5.74 | |
(1)公务用车购置费 | 5 | 0 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 5.74 | |
3.公务接待费 | 7 | 3.12 | |
(1)国内接待费 | 8 | 3.12 | |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | |
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | |
(一)行政单位 | 20 | — | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |