信息公开

2015年开发区园区办部门决算公开表

发布时间:2016-07-26 00:00:00   索引号:   文号:   来源:   
附表1




收入支出决算总表




公开01表
编制单位:开发区园区办


单位:万元
收      入支      出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1258.53一、一般公共服务28134.23
    其中:政府性基金2
二、外交29
二、上级补助收入3
三、国防30
三、事业收入4
四、公共安全31
四、经营收入5
五、教育32
五、附属单位缴款6
六、科学技术3384.69
六、其他收入7
七、文化体育与传媒34

8
八、社会保障和就业352

9
九、医疗卫生与计划生育36

10
十、节能环保37

11
十一、城乡社区38319.64

12
十二、农林水39

13
十三、交通运输40

14
十四、资源勘探信息等4157.04

15
十五、商业服务业等42

16
十六、金融43

17
十七、援助其他地区44

18
十八、国土海洋气象等45

19
十九、住房保障46

20
二十、粮油物资储备47

21
二十一、其他48

22
二十二、债务还本49

23
二十三、债务付息50
本年收入合计24258.53本年支出合计51597.6
用事业基金弥补收支差额25
结余分配52
上年结转和结余26339.07年末结转和结余53
合计27597.6合计54597.6
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2







收入决算表










公开02表
编制单位:开发区园区办





单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234678
合计258.53258.53




2010301行政运行129.57129.57




2082502其他农村生活救助2.002.00




2120399其他城乡社区公共设施支出70.0470.04




2120501  城乡社区环境卫生20.0020.00




2150502  一般行政管理事务7.087.08




2150599  其他工业和信息产业监管支出29.8429.84




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附表3






支出决算表









公开03表
编制单位:开发区园区办




单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计597.60202.27395.33


2010301行政运行134.23134.23



2060403产业技术研究与开发84.69
84.69


2082502其他农村生活救助2.002.00



2120399其他城乡社区公共设施支出294.99
294.99


2120501  城乡社区环境卫生20.0020.00



2120801征地和拆迁补偿支出4.65
4.65


2150502  一般行政管理事务7.087.08



2150599  其他工业和信息产业监管支出38.9638.96



2150805中小企业发展专项11.00
11.00










注:本表反映部门本年度各项支出情况。
附表4






财政拨款收入支出决算总表







公开04表
编制单位:开发区园区办





单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1258.53一、一般公共服务30134.23134.23
二、政府性基金预算财政拨款2
二、外交31



3
三、国防32



4
四、公共安全33



5
五、教育34



6
六、科学技术3584.784.7

7
七、文化体育与传媒36



8
八、社会保障和就业372.002.00

9
九、医疗卫生与计划生育38



10
十、节能环保39



11
十一、城乡社区40319.63314.984.65

12
十二、农林水41



13
十三、交通运输42



14
十四、资源勘探信息等4357.0457.04

15
十五、商业服务业等44



16
十六、金融45



17
十七、援助其他地区46



18
十八、国土海洋气象等47



19
十九、住房保障48



20
二十、粮油物资储备49



21
二十一、其他50



22
二十二、债务还本51



23
二十三、债务付息52


本年收入合计24258.53本年支出合计53597.60592.954.65
年初财政拨款结转和结余25339.07年末财政拨款结转和结余54


    一般公共预算财政拨款26334.42
55


    政府性基金预算财政拨款274.65
56



28

57


合计29597.60合计58


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表5









一般公共预算财政拨款收入支出决算表












公开05
编制单位:开发区园区办






单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计334.4213.78320.64258.53592.95202.27390.68


2010301行政运行4.674.67
129.57134.23134.23



2060403  产业技术研究与开发84.69
84.69
84.69
84.69


2082502  其他农村生活救助


2.002.002.00



2120399  其他城乡社区公共设施支出224.95
224.9570.04294.99
294.99


2120501  城乡社区环境卫生


20.0020.0020.00



2150502一般行政管理事务


7.087.087.08



2150599  其他工业和信息产业监管支出9.119.11
29.8438.9638.96



2150805  中小企业发展专项11
11
11.00
11.00


注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
附表6



一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表
编制单位:开发区园区办

单位:万元
项目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计202.27

301工资福利支出115.48115.48
30101  基本工资37.4937.49
30102  津贴补贴24.3424.34
30103其他工资福利支出53.6553.65
302商品和服务支出84.79
84.79
30201  办公费10.69
10.69
30202  印刷费0.94
0.94
30203邮电费1.26
1.26
30204物业管理费0.61
0.61
30205差旅费0.56
0.56
30206租赁费11.36
11.36
30207公务接待费1.31
1.31
30208劳务费41.97
41.97
30209委托业务费4
4
30210福利费1.42
1.42
30211公务用车运行维护费4.2
4.2
30212其他交通费6.47
6.47
303对个人和家庭的补助2
2
30301生活补助2
2





















































































附表7









政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开07
编制单位:开发区园区办







单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称(项目)合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余
栏次12345678910
合计4.65
4.65


4.65


2120801征地和拆迁补偿支出4.65
4.65


4.65






















































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
附表8


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表



公开08表
编制单位:开发区园区办

单位:万元
项  目行次2015年度预算统计数2015年度决算统计数
栏  次12
一、“三公”经费支出1
(一)支出合计2
7.30
  1.因公出国(境)费3

  2.公务用车购置及运行维护费46.005.99
    (1)公务用车购置费5

    (2)公务用车运行维护费66.005.99
  3.公务接待费72.001.31
    (1)国内接待费82.001.31
    (2)国(境)外接待费9

(二)相关统计数10
  1.因公出国(境)团组数(个)11
  2.因公出国(境)人次数(人)12
  3.公务用车购置数(辆)13
  4.公务用车保有量(辆)142
  5.国内公务接待批次(个)1525
  6.国内公务接待人次(人)16240
  7.国(境)外公务接待批次(个)17
  8.国(境)外公务接待人次(人)18
二、机关运行经费19
(一)行政单位20
(二)参照公务员法管理事业单位21
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
      2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。